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AUDITORÍA

Auditoría de los Estados Financieros  

Nuestros servicios profesionales en auditoría de estados financieros, brindan a nuestros clientes y usuarios de la información financiera una opinión objetiva y confiable sobre los reportes financieros emitidos por los clientes, ayudándolos a comprender y administrar los riesgos y controles inherentes a las actividades desarrolladas por cada Entidad.  

  

El compromiso con nuestros clientes va más allá del brindar servicios de auditoría, nuestro trabajo está respaldado por el conocimiento de la industria, nuestra experiencia y contar con profesionales capacitados. Es por ello que el relacionamiento con nuestros clientes está basado en la excelencia en la prestación de los servicios profesionales, sustentada en el conocimiento de nuestros profesionales y la aplicación de estándares de auditoria internacional.  

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Nuestros servicios incluyen:  

  • Auditoría de estados financieros.  

  • Auditoría Impositiva  

  • Auditorías de compra de paquetes accionarios (Due Diligence nacional o internacional).  

  • Auditorías de cumplimiento de: ciclo operativo; control interno; procedimiento administrativo   

  • Auditoría de gestión  

  • Auditoría de presupuestos y estados financieros proyectados.  

  • Certificaciones contables y controles especiales.  

  • Auditoría de sistemas  

  • Auditoría de cumplimiento de presupuestos  

  • Revisiones limitadas de los estados financieros  

  • Compilación de estados financieros  

  • Procedimientos de auditoria previamente acordados con el cliente  

  • Peritaje contable  

Auditoría Interna  

 

El servicio de auditoría interna brindado por nuestra firma está basado en la atención a la empresa, su negocio y sus riesgos, de manera permita a la empresa  prevenir posibles fraudes.  

La organización e implementación de un departamento de auditoría interna tercerizado (outsourcing) o compartido (co-soursing) redundará en un mayor control, mejora de procesos y calidad de la información emitida.  

  • Desarrollo de la estructura organizacional del Departamento de Auditora Interna  

  • Determinación de las áreas de mayor riesgo, a fin de priorizar su control  

  • Preparación del plan de Auditoría Interna.  

  • Desarrollo de sistemas de auto-evaluación de riesgos y controles.  

  • Formación del Comité de Auditoría Interna  

  • Apoyo en la ejecución de programas de trabajo   

  • Revisiones independientes  

  • Desarrollo de políticas y procedimientos  

  • Investigación y prevención de fraudes  

  • Revisiones integrales de calidad de la gestión de la Auditoría Interna  

  • Reestructuración del área de auditoría interna  

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